4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/11/2014 ATÉ 21/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
1
24
Data de Lançamento: 21/11/2014 |
0,00
5/010-2014
277/2014
Inexigibilidade
VIVO S.A.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
67,40
1 - REF. 2014 PARA O MODEM 3G INTERNET MOVEL DESTE GABINETE
67,40
1,0000
67,40
0,00
17/080-2014
93/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
314,68
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 |
MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
314,68
314,68
1,0000
0,00
17/081-2014
93/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
726,64
1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 |
MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
726,64
1,0000
726,64
0,00
46/010-2014
201/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JAIR ANTONIO ONGARATO
0,00
220,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
220,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONDOMINIO DO IMOVEL - RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 297 - |
SALA 13 E 14 PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS |
220,00
1,0000
220,00
0,00
108/010-2014
223/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
107,56
1 - REF. CONSUMO DE AGUA PARA VIGILANCIA SANITARIA, EPIDEMIOLOGICA E PAM EM 2014 - C/C |
624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
107,56
1,0000
107,56
2.853,46
162/011-2014
469/2014
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
2.853,46
04.00.04.123.3.2.90.22.01
J
00.000.000/0492-80
2.853,46
1 - ESTIMATIVA PARA CONTABILIZAÇÃO REF. COMISSÃO REMUNERATORIA SOBRE O FINANCIAMENTO DA |
DIVIDA DO MUNICIPIO - C/C 5.103-9 BB - SEC. MUN. DE FINANÇAS - COMPETÊNCIA 11/2014 |
2.853,46
1,0000
2.853,46
18.768,04
163/011-2014
468/2014
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
18.768,04
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
00.000.000/0492-80
18.768,04
1 - ESTIMATIVA PARA CONTABILIZAÇÃO REF A AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL |
REF. REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO - C/C 5.103-9 BB - SEC. MUN. DE FINANÇAS - |
COMPETÊNCIA 11/2014 |
18.768,04
1,0000
18.768,04
0,00
170/035-2014
446/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
4.525,33
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
1 - DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO
4.525,33
4.525,33
1,0000
1.828,41
256/019-2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
1 - ENERGIA ELETRICA PARA S.M.E DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO
1.828,41
1.828,41
1,0000
0,00
259/012-2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
376,72
1 - ÁGUA E ESGOTO PARA S.M.E DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO
376,72
1,0000
376,72
0,00
402/009-2014
254/2014
Inexigibilidade
VIVO S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
67,40
1 - PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL - MODEM 3G INTERNET MOVEL - EX. 2014 - |
FINANÇAS |
67,40
1,0000
67,40
0,00
1077/009-2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
3.498,10
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS |
CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE |
FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE |
ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 9912307026 - |
MOTIVO: CONTRATO CADASTRADO FORA DO SISTEMA - TRANSITO E MOBILIDADE URBANO |
3.498,10
3.498,10
1,0000
167,12
1142/028-2014
1078/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA NO EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS
167,12
167,12
1,0000
881,59
1143/012-2014
1081/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS
881,59
881,59
1,0000
0,00
1430/010-2014
1419/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
5.000,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 09/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - |
5.000,00
5.000,00
1,0000
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/11/2014 ATÉ 21/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
2
24
2.120,00
4849/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado (à temperatura que garanta que o |
produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, |
abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 |
do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer |
substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada. Durante o |
processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter |
no máximo 5 % de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar |
congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao |
transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar de acordo |
com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 |
e 360. - A'DORO - PARA ATENDER AS EMEFS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
2.120,00
5,30
KG
400,0000
0,00
4908/007-2014
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
22.458,28
1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação |
de empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme |
especificação constante do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - LIMPEZA PUBLICA - |
DESENVOLVIMENTO AGRARIO |
22.458,28
SV
0,0800
269.499,36
0,00
5030/002-2014
4235/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
55.856.710/0001-00
2.023,68
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA. lençois, toalhas e jalecos - PARA USO DO SETOR DE 192, |
AMBULANCIA, UBS E ESF PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.023,68
KG
297,6000
6,80
0,00
5649/010-2014
1480/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
4.836,70
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
01.329.836/0001-05
0,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 15/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - |
C/C 27905-6 BB - ASSIST. SOCIAL |
4.836,70
4.836,70
1,0000
235,28
5986/005-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ESTIMATIVO DE AQ. DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DO VEÍCULO |
DE USO DO CREAS (I/GM CLASSIC SPIRIT-DBA 9450) SEC. M. DE ASSIST., ATÉ DEZEMBRO/2014 - C/C |
28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL |
235,28
2,67
LT
88,0000
848,12
5989/006-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO |
DOS VEÍCULOS DE USO DOS CRAS (FIAT UNO MILLE ECONOMY - EHE 7174 E EHE 7185) S.M. ASSIST. |
SOCIAL, ATÉ DEZEMBRO/2014 - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL |
848,12
2,67
LT
317,2200
391,39
6262/004-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DO VEÍCULO |
RANGER EHE 7192 DO SETOR DE ESF DA S.M.S - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
391,39
2,27
LT
172,4200
884,78
6264/004-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DOS VEÍCULOS DOBLO FQF 4678, |
CORSA SEDAN EHE 7230 DO SETOR DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
884,78
2,67
LT
330,9300
135,50
6265/005-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTÍVEL PARA USO DO VEÍCULO CELTA EHE 7238, DO |
SETOR DE ODONTO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
135,50
2,67
LT
50,6800
409,89
6266/005-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMB. PARA USO DOS VEÍCULOS SPIN EHE 7216, FIESTA DBA |
2087, STRADA DBA 9485, DO SETOR DA VIGILANCIA SANITÁRIA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
409,89
2,67
LT
153,3100
369,81
6267/004-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMB. PARA USO DO VEÍCULO CORSA SEDAN DBA 9449 DO |
SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE |
369,81
2,67
LT
138,3200
1.453,96
6281/005-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DOS VEÍCULOS DOBLO DBA 9463 |
1.453,96
2,67
LT
543,8200
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/11/2014 ATÉ 21/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
3
24
FSB 4911, FIESTA DBA 9420, MOTO ECE 4295, CELTA EHE 7238 DO SETOR DO CEREST - C/C 253-2 CEF - |
SAÚDE |
0,00
6481/003-2014
5455/2014
Dispensa
BASS ELEVADORES LTDA
0,00
564,67
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
03.949.258/0001-27
0,00
1 - MANUTENÇAO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇAO. manutenção preventiva e assistência técnica com |
inclusão de peças da Plataforma Hidráulica com duas paradas para três passageiros da marca BASS |
Elevadores, instalada na UBS Centro. - Dispensa de Lic. nº 039/2014 - Ref. a contratação de empresa |
especializada nos serviços de manutenção preventiva e assistência técnica com inclusão de peças da |
Plataforma Hidráulica, instalada na UBS Centro, pelo período de 12 (doze) meses. Secretaria Municipal de |
Saúde. Ficha 307. Reserva 285, Contrato 115/2014. - C/C 26.179-3 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
564,67
564,67
SV
1,0000
0,00
6481/004-2014
5455/2014
Dispensa
BASS ELEVADORES LTDA
0,00
564,67
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
03.949.258/0001-27
0,00
1 - MANUTENÇAO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇAO. manutenção preventiva e assistência técnica com |
inclusão de peças da Plataforma Hidráulica com duas paradas para três passageiros da marca BASS |
Elevadores, instalada na UBS Centro. - Dispensa de Lic. nº 039/2014 - Ref. a contratação de empresa |
especializada nos serviços de manutenção preventiva e assistência técnica com inclusão de peças da |
Plataforma Hidráulica, instalada na UBS Centro, pelo período de 12 (doze) meses. Secretaria Municipal de |
Saúde. Ficha 307. Reserva 285, Contrato 115/2014. - C/C 26.179-3 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
564,67
564,67
SV
1,0000
3.276,10
6595/001-2014
3669/2014
Tomada de Preço Obras
CONSTRUGUERRA LTDA
0,00
0,00
11.00.12.361.4.4.90.51.05
J
10.220.779/0001-04
0,00
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - Quadra Arapongal - C/C 28.709-1 Banco do Brasil - SECRETARIA |
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
3.276,10
5.095,47
%
0,6400
0,00
6898/001-2014
1480/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
2.173,30
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
01.329.836/0001-05
0,00
1 - COMPLEMENTO DO EMP N° 5649 REF REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº |
15/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C 27905-6 BB - ASSIST. SOCIAL |
2.173,30
2.173,30
1,0000
2.994,80
7077/005-2014
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
0,00
2.994,80
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
29.979.036/0394-38
0,00
1 - PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF A TRIBUTOS DE CONTRIBUIÇÃO |
PREVIDENCIARIA - PROCESSO N° 35.367.769-8, 35.558.532-4, 35.558533-2, 35.558.540-5 E 35.558.550-2 - |
COMPETENCIA 11/2014 |
2.994,80
2.994,80
1,0000
0,00
7343/001-2014
6002/2014
Dispensa
CEDINE- CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEUROFISIOLOGIA LTD
0,00
4.480,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.984.011/0001-16
0,00
1 - SERVICOS MEDICOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA COM LAUDO - |
Dispensa de Licitação 048/2014 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de exames |
de eletroneuromiografia, para atender pacientes com suspeitas de doenças ocupacionais sendo 80 exames, |
pelo período de 04 meses. Secretaria Municipal de Saúde. Reserva 299, ficha 334, contrato nº 127/2014 - |
CEREST - C/C 253-2 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
4.480,00
11.200,00
SV
0,4000
169,60
7490/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado (à temperatura que garanta que o |
produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, |
abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 |
do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer |
substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada. Durante o |
processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter |
no máximo 5 % de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar |
congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao |
transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar de acordo |
com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 |
e 360. - A'DORO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: AEE - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE |
EDUCAÇÃO |
169,60
5,30
KG
32,0000
9.408,60
8058/005-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
3 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PARA ATENDER ESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 07 MESES - C/C |
14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
843,93
2,38
LT
353,9400
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA
2.701,35
2,27
LT
1.190,0200
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
5.863,32
2,67
LT
2.193,0400
0,00
8692/001-2014
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
183,77
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/11/2014 ATÉ 21/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
4
24
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
183,77
12,50
%
14,7000
0,00
8693/003-2014
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
100,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
100,00
4,00
%
25,0000
0,00
8694/002-2014
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
29,76
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUT. E SERVIÇOS MUNICIPAIS
29,76
1,25
%
23,8100
0,00
8695/002-2014
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
82,48
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. GABINETE DO PREFEITO
82,48
7,10
%
11,6200
0,00
8699/003-2014
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
54,24
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
54,24
4,00
%
13,5600
0,00
8700/004-2014
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
318,10
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
318,10
12,50
%
25,4500
0,00
8701/002-2014
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
158,05
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
0,00
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
158,05
12,50
%
12,6400
0,00
8720/001-2014
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
84,20
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
0,00
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
84,20
20,00
%
4,2100
0,00
9211/006-2014
8107/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4.935,77
1 - pagamento de fornecimento de energia elétrica - Para Secretaria Municipal de Esportes
4.935,77
1,0000
4.935,77
0,00
9254/004-2014
8143/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
660,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 09/2014 - PSC - Referente |
reajuste de 5,5% - ASSISTÊNCIA |
660,00
660,00
1,0000
0,00
9944/000-2014
2935/2014
Pregão Presencial
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
0,00
8.983,93
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
05.548.940/0001-33
0,00
1 - ASSADEIRA INOX. 47X55CM – Prod. Em Aço inoxidável 430 – chapa nº26 - INSTAL.SOARES
1.036,80
180,00
UN
5,7600
7 - PANELA LINHA HOTEL . Em alumínio, com tampa, com alças laterais reforçadas em alumínio polido, 40 |
litros, espessura mínima 2MM - ALUM.NACIONAL |
546,38
166,00
UN
3,2900
8 - PANELA LINHA HOTEL . Em alumínio, com tampa, com alças laterais reforçadas em alumínio polido, 50 |
litros, espessura mínima 2MM - ALUM.NACIONAL - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A |
COZINHA PILOTO, REF. AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0327530-26. (ACERTO CONTÁBIL EMPENHO Nº 5961, |
CF. CI Nº 102/2014 - SME DE 21/08/2014) - C/C 275-3 CEF - EDUCAÇÃO |
335,72
204,00
UN
1,6500
4 - CONCHA INDUSTRIAL. Totalmente em Aço Inoxidável, comprimento do cabo 35 cm, com diâmetro de 9 |
cm - PLAZA |
148,11
18,00
UN
8,2300
2 - CAIXA PLÁSTICA. Engradado 556x360x310 – Cor preta (material consume) - PROPLAST
6.418,27
26,00
UN
246,8600
3 - COLHER INDUSTRIAL. Totalmente em aço inoxidável, comprimento do cabo 35 cm. Com diâmetro de 7 |
cm - PLAZA |
139,89
17,00
UN
8,2300
5 - ESCUMADEIRA INDUSTRIAL. Totalmente em aço inoxidável, comprimento do cabo: 35 cm, com diâmetro |
de 12 cm - PLAZA |
148,11
18,00
UN
8,2300
6 - PANELA LINHA HOTEL . Em alumínio, com tampa, com alças laterais reforçadas em alumínio polido, 30 |
litros, espessura mínima 2MM - ALUM.NACIONAL |
210,65
128,00
UN
1,6500
0,00
9945/000-2014
2935/2014
Pregão Presencial
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
0,00
1.934,07
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
05.548.940/0001-33
0,00
2 - CAIXA PLÁSTICA. Engradado 556x360x310 – Cor preta (material consume) - PROPLAST
1.381,73
26,00
UN
53,1400
4 - CONCHA INDUSTRIAL. Totalmente em Aço Inoxidável, comprimento do cabo 35 cm, com diâmetro de 9 |
cm - PLAZA |
31,89
18,00
UN
1,7700
5 - ESCUMADEIRA INDUSTRIAL. Totalmente em aço inoxidável, comprimento do cabo: 35 cm, com diâmetro |
de 12 cm - PLAZA |
31,89
18,00
UN
1,7700
6 - PANELA LINHA HOTEL . Em alumínio, com tampa, com alças laterais reforçadas em alumínio polido, 30 |
litros, espessura mínima 2MM - ALUM.NACIONAL |
45,35
128,00
UN
0,3500
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/11/2014 ATÉ 21/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
5
24
1 - ASSADEIRA INOX. 47X55CM – Prod. Em Aço inoxidável 430 – chapa nº26 - INSTAL.SOARES
223,20
180,00
UN
1,2400
3 - COLHER INDUSTRIAL. Totalmente em aço inoxidável, comprimento do cabo 35 cm. Com diâmetro de 7 |
cm - PLAZA |
30,11
17,00
UN
1,7700
7 - PANELA LINHA HOTEL . Em alumínio, com tampa, com alças laterais reforçadas em alumínio polido, 40 |
litros, espessura mínima 2MM - ALUM. NACIONAL |
117,62
165,99
UN
0,7100
8 - PANELA LINHA HOTEL . Em alumínio, com tampa, com alças laterais reforçadas em alumínio polido, 50 |
litros, espessura mínima 2MM - ALUM. NACIONAL - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A |
COZINHA PILOTO, REF. AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0327530-26. (ACERTO CONTÁBIL EMPENHO Nº 5961, |
CF. CI Nº 102/2014 - SME DE 21/08/2014) - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
72,28
204,01
UN
0,3500
0,00
9946/000-2014
2935/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
511,81
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
2 - PANELA LINHA HOTEL . Em alumínio, com tampa, com alças laterais reforçadas em alumínio polido, 60 |
litros, espessura mínima 2MM - NACIONAL TAM-34 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A |
COZINHA PILOTO, REF. AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0327530-26. (ACERTO CONTÁBIL EMPENHO Nº 5962, |
CF. CI Nº 102/2014 - SME DE 21/08/2014) - C/C 275-3 CEF - EDUCAÇÃO |
378,51
230,00
UN
1,6500
1 - PANELA LINHA HOTEL . Em alumínio, com tampa, com alças laterais reforçadas em alumínio polido, 20 |
litros, espessura mínima 2MM - NACIONAL TAM-26 |
133,30
81,00
UN
1,6500
0,00
9947/000-2014
2935/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
110,19
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
1 - PANELA LINHA HOTEL . Em alumínio, com tampa, com alças laterais reforçadas em alumínio polido, 20 |
litros, espessura mínima 2MM - NACIONAL TAM-26 |
28,70
81,01
UN
0,3500
2 - PANELA LINHA HOTEL . Em alumínio, com tampa, com alças laterais reforçadas em alumínio polido, 60 |
litros, espessura mínima 2MM - NACIONAL TAM-34 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A |
COZINHA PILOTO, REF. AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0327530-26. (ACERTO CONTÁBIL EMPENHO Nº 5962, |
CF. CI Nº 102/2014 - SME DE 21/08/2014) - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
81,49
230,01
UN
0,3500
0,00
9948/000-2014
2935/2014
Pregão Presencial
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
0,00
44.387,38
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
05.548.940/0001-33
0,00
8 - FRITADEIRA ELETRICA . De mesa (agua/óleo) – Estrutura em aço inoxidável 430 – Dimensões |
480x490x400mm – Capacidade 13 lts de óleo e 5 lts de água, 220v revestidos de 3500w - ITAINOX |
2.340,20
947,99
UN
2,4700
10 - MASSEIRA BASCULANTE 25 KG. Estrutura em aço com acabamento em pintura Epóxi, Cuba totalmente |
em aço inoxidável, potência: 3CVS, bivolt, dimensões: 710x810x490mm (Entrega, instalação técnica e |
capacitação do pessoal para uso do equipamento).- BRAESI |
3.949,70
4.800,00
UN
0,8200
13 - SELADORA COM DATADOR DUPLO. solda recravada no Vertical capacidade de selagem: 26cm, bivolt, |
potência 400 Watts. - BARBI |
1.184,91
1.440,00
UN
0,8200
14 - SELADORA COM PEDAL - BÁSICA. Seladora de aquecimento Instantâneo, acionamento no pedal, Capac. |
Selagem: 40 cm, Bivolt, potência 200 Watts. - BARBI |
775,46
471,20
UN
1,6500
15 - TACHO PARA COZIMENTO 75 KG. Estrutura tubular em pintura Epóxi, tacho basculante em alumínio |
fundido, pás removíveis, Dimensões: 1330x860x870, Queimador ferro fundido em alta pressão Duplo. Bivolt |
(Entrega, instalação técnica e capacitação do pessoal para uso do equipamento). - TEDESCO - AQUISIÇÃO DE |
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A COZINHA PILOTO, REF. AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0327530-26. |
(ACERTO CONTÁBIL EMPENHO Nº 5963, CF. CI Nº 102/2014 - SME DE 21/08/2014) - C/C 275-3 CEF - |
EDUCAÇÃO |
6.919,39
8.409,00
UN
0,8200
1 - BALANÇA COMERCIAL 15 KG. Computadora, divisão 02 gramas, dimensões da Balança 105x265x218, |
bateria interna, automática, (Com autonomia de 210 horas) prato em aço inoxidável com dimensões de |
265x218, bivolt. Prato em aço inoxidável medindo 265x218mm, com canaleta para escoamente de líquidos, |
alimentação elétrica com fonte adaptadora multivoltagem. Garantia mínima de 12 meses. - TOLEDO-PRIXIII |
1.152,00
700,01
UN
1,6500
2 - BALANÇA MECANICA 150 KG. modelo balcão, Divisão 50 gramas, Estrutura em chapa de aço Carbono Lisa, |
Pintura Martelada, Plataforma: 30x40cm Régua em Alumínio (Entrega, instalação técnica e capacitação do |
pessoal para uso do equipamento).- MICHELETTI |
394,97
480,00
UN
0,8200
6 - DESPOLPADEIRA. Estrutura em Aço Inoxidável, Bocal em alumínio, Capacidade: 60 Lts./hoa, Dimensões: |
685x815x220, Potência 1/3 CVBivolt (Entrega, instalação técnica e capacitação do pessoal para uso do |
equipamento).- BRAESI |
3.455,99
4.200,00
UN
0,8200
9 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 08 LTS. Base e Copo em aço inoxidável 304, bivolt, potência: 0,5 CV, |
Dimensões: 700x300x250, 3500 rpms - SKIMSEN |
666,51
810,00
UN
0,8200
3 - CAMARA FRIA. Para armazenamento e refrigeração de alimentos, com Capacidade para 4000 lts. Em Aço |
Inoxidável Temperatura de 1 a 7º, Vontagem Bivolt ou 220V, controle de temperatura: Controlador eletrônico |
digital com indicador de temperatura. (Entrega, instalação técnica e capacitação do pessoal para uso do |
equipamento).- REFRIMATE |
10.774,24
13.093,73
UN
0,8200
4 - CILINDRO ELETRICO. Fabricado em aço SAE 101/1020 com pintura eletrostática, rolo em aço inoxidável, |
capacidade: 7 kg de massa, potência: 01CV, Bivot, Dimensões: 630X760x760mm (Entrega, instalação técnica |
e capacitação do pessoal para uso do equipamento).- VENANCIO |
2.633,14
3.200,00
UN
0,8200
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/11/2014 ATÉ 21/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
6
24
5 - CUTTER. (Processador) Capacidade 4 litros - Corpo e laminas em Aço Inoxidável, bivolt, Potência: 0,5 CV, |
Dimensões: 440x300x240, Frequência de 60 HZ Capacidade do copo: 4 lts. Garantia mínima de 6 meses. - |
G.PANIZ |
1.604,57
1.950,00
UN
0,8200
12 - PROCESSADOR ALIMENTOS. estrutura em aço inoxidável. Acessórios: 6 discos em Inox (02 fat., 03 desf, |
01 Ral.) Dimensões:610x320x440, Produções: 250Kg/hora, bivolt. Potência: 0,33CV - BERMAR |
2.303,99
2.800,00
UN
0,8200
7 - FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS COM FORNO. Estrutura em aço com acabamento em pintura Epoxi, Perfil |
7, Grelhas 30x30; com queimadores duplos. Medidas do forno: Dimensão Interna: (A x L x C) 300 x 520 x |
490mm. Dimensão Externa: (A x L x C) 440 x 630 x 630mm. Medidas: Altura: 800mm; Largura: 780mm; |
Profundidade s/ varão 780mm. Profundidade c/ varão 880mm.- ITAJOBI |
1.102,63
1.340,01
UN
0,8200
11 - MESA INOX COM ESPELHO. medidas:2,00x0,70x0,85 – Aço 430 - FRITOMAQ
5.129,68
2.077,97
UN
2,4700
0,00
9949/000-2014
2935/2014
Pregão Presencial
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
0,00
9.555,75
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
05.548.940/0001-33
0,00
1 - BALANÇA COMERCIAL 15 KG. Computadora, divisão 02 gramas, dimensões da Balança 105x265x218, |
bateria interna, automática, (Com autonomia de 210 horas) prato em aço inoxidável com dimensões de |
265x218, bivolt. Prato em aço inoxidável medindo 265x218mm, com canaleta para escoamente de líquidos, |
alimentação elétrica com fonte adaptadora multivoltagem. Garantia mínima de 12 meses. - TOLEDO-PRIXII |
248,00
699,99
UN
0,3500
11 - MESA INOX COM ESPELHO. medidas:2,00x0,70x0,85 – Aço 430 - FRITOMAQ
1.104,32
2.077,99
UN
0,5300
13 - SELADORA COM DATADOR DUPLO. solda recravada no Vertical capacidade de selagem: 26cm, bivolt, |
potência 400 Watts. - BARBI |
255,09
1.440,01
UN
0,1800
3 - CAMARA FRIA. Para armazenamento e refrigeração de alimentos, com Capacidade para 4000 lts. Em Aço |
Inoxidável Temperatura de 1 a 7º, Vontagem Bivolt ou 220V, controle de temperatura: Controlador eletrônico |
digital com indicador de temperatura. (Entrega, instalação técnica e capacitação do pessoal para uso do |
equipamento). - REFRIMATE |
2.319,49
13.093,74
UN
0,1800
7 - FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS COM FORNO. Estrutura em aço com acabamento em pintura Epoxi, Perfil |
7, Grelhas 30x30; com queimadores duplos. Medidas do forno: Dimensão Interna: (A x L x C) 300 x 520 x |
490mm. Dimensão Externa: (A x L x C) 440 x 630 x 630mm. Medidas: Altura: 800mm; Largura: 780mm; |
Profundidade s/ varão 780mm. Profundidade c/ varão 880mm. - ITAJOBI |
237,37
1.339,98
UN
0,1800
2 - BALANÇA MECANICA 150 KG. modelo balcão, Divisão 50 gramas, Estrutura em chapa de aço Carbono Lisa, |
Pintura Martelada, Plataforma: 30x40cm Régua em Alumínio (Entrega, instalação técnica e capacitação do |
pessoal para uso do equipamento). - MICHELETTI |
85,03
480,00
UN
0,1800
8 - FRITADEIRA ELETRICA . De mesa (agua/óleo) – Estrutura em aço inoxidável 430 – Dimensões |
480x490x400mm – Capacidade 13 lts de óleo e 5 lts de água, 220v revestidos de 3500w - ITAINOX |
503,80
948,00
UN
0,5300
12 - PROCESSADOR ALIMENTOS. estrutura em aço inoxidável. Acessórios: 6 discos em Inox (02 fat., 03 desf, |
01 Ral.) Dimensões:610x320x440, Produções: 250Kg/hora, bivolt. Potência: 0,33CV - BERMAR |
496,01
2.800,02
UN
0,1800
6 - DESPOLPADEIRA. Estrutura em Aço Inoxidável, Bocal em alumínio, Capacidade: 60 Lts./hoa, Dimensões: |
685x815x220, Potência 1/3 CVBivolt (Entrega, instalação técnica e capacitação do pessoal para uso do |
equipamento). - BRAESI |
744,01
4.200,01
UN
0,1800
14 - SELADORA COM PEDAL - BÁSICA. Seladora de aquecimento Instantâneo, acionamento no pedal, Capac. |
Selagem: 40 cm, Bivolt, potência 200 Watts. - BARBI |
166,94
471,20
UN
0,3500
4 - CILINDRO ELETRICO. Fabricado em aço SAE 101/1020 com pintura eletrostática, rolo em aço inoxidável, |
capacidade: 7 kg de massa, potência: 01CV, Bivot, Dimensões: 630X760x760mm (Entrega, instalação técnica |
e capacitação do pessoal para uso do equipamento). - VENANCIO |
566,86
3.199,98
UN
0,1800
5 - CUTTER. (Processador) Capacidade 4 litros - Corpo e laminas em Aço Inoxidável, bivolt, Potência: 0,5 CV, |
Dimensões: 440x300x240, Frequência de 60 HZ Capacidade do copo: 4 lts. Garantia mínima de 6 meses. - |
G.PANIZ |
345,43
1.949,98
UN
0,1800
9 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 08 LTS. Base e Copo em aço inoxidável 304, bivolt, potência: 0,5 CV, |
Dimensões: 700x300x250, 3500 rpms - SKIMSEN |
143,49
810,01
UN
0,1800
15 - TACHO PARA COZIMENTO 75 KG. Estrutura tubular em pintura Epóxi, tacho basculante em alumínio |
fundido, pás removíveis, Dimensões: 1330x860x870, Queimador ferro fundido em alta pressão Duplo. Bivolt |
(Entrega, instalação técnica e capacitação do pessoal para uso do equipamento). - TEDESCO - AQUISIÇÃO DE |
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A COZINHA PILOTO, REF. AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0327530-26. |
(ACERTO CONTÁBIL EMPENHO Nº 5963, CF. CI Nº 102/2014 - SME DE 21/08/2014) - C/C 14.284-0 BB - |
EDUCAÇÃO |
1.489,61
8.408,99
UN
0,1800
10 - MASSEIRA BASCULANTE 25 KG. Estrutura em aço com acabamento em pintura Epóxi, Cuba totalmente |
em aço inoxidável, potência: 3CVS, bivolt, dimensões: 710x810x490mm (Entrega, instalação técnica e |
capacitação do pessoal para uso do equipamento). - BRAESI |
850,30
4.800,02
UN
0,1800
0,00
9950/000-2014
2935/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
13.532,41
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
1 - DESIDRATADOR ELÉTRICO. Desidratador de alimentos (frutas, vegetais e peixe) - Dimensões (LxPxA): |
1420x1250x1450, Revestimento Externo, Interno e Bandejas em aço Inox, AISI 430, Controle automático de |
temp., termômetro Digital, calor de alta eficiência, ventilação forçada ajustável e placas de distribuição |
Rodízios. O Equipamento deve acompanhar 24 bandejas Dimensões de 600x750mm., de fácil instalação e |
12.507,40
15.200,00
UN
0,8200
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/11/2014 ATÉ 21/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
7
24
manutenção. Garantia de 12 meses (Entrega, instalação técnica e capacitação do pessoal para uso do |
equipamento). - HAUBER MODELO-MS-G |
2 - LAVADORA DE ALTA PRESSÃO SEMI-PROFISSIONAL - 110V. Características: Motor: 1,6 cv (110 V) ou 2,5 |
cv (220 V) - Com protetor térmico. Pressão: 1.300 lbf/Pol² (110 V) ou 1.600 lbf/Pol² (220 V). Vazão: 6 l/min |
(110 V) ou 7,5 l/min (220 V). Bomba: Com 3 pistões revestidos em cerâmica. Visor de nível do óleo. Sistema |
Stop Total. Bico com paletas em aço inox para regulagem do jato. Permite várias opções de abertura de |
acordo com a necessidade do trabalho. Gatilho com trava de segurança ou para uso contínuo. Recipiente para |
aplicação de shampoos ou detergentes. Mangueira com trama de aço de alta pressão com rosca. Facilidade na |
conexão com a lança..Comprimento: 7 m com a lança.. Carrinho para transporte: Prático e resistente, |
projetado para acomodar a lança, mangueira e cabo elétrico. Garantia: 1 ano. - JACTO - AQUISIÇÃO DE |
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A COZINHA PILOTO, REF. AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0327530-26. |
(ACERTO CONTÁBIL EMPENHO Nº 5964, CF. CI Nº 102/2014 - SME DE 21/08/2014) - C/C 275-3 CEF - |
EDUCAÇÃO |
1.025,01
1.245,68
UN
0,8200
0,00
9951/000-2014
2935/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
2.913,26
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
1 - DESIDRATADOR ELÉTRICO. Desidratador de alimentos (frutas, vegetais e peixe) - Dimensões (LxPxA): |
1420x1250x1450, Revestimento Externo, Interno e Bandejas em aço Inox, AISI 430, Controle automático de |
temp., termômetro Digital, calor de alta eficiência, ventilação forçada ajustável e placas de distribuição |
Rodízios. O Equipamento deve acompanhar 24 bandejas Dimensões de 600x750mm., de fácil instalação e |
manutenção. Garantia de 12 meses (Entrega, instalação técnica e capacitação do pessoal para uso do |
equipamento). - HAUBER MODELO-MS-G |
2.692,60
15.199,98
UN
0,1800
2 - LAVADORA DE ALTA PRESSÃO SEMI-PROFISSIONAL - 110V. Características: Motor: 1,6 cv (110 V) ou 2,5 |
cv (220 V) - Com protetor térmico. Pressão: 1.300 lbf/Pol² (110 V) ou 1.600 lbf/Pol² (220 V). Vazão: 6 l/min |
(110 V) ou 7,5 l/min (220 V). Bomba: Com 3 pistões revestidos em cerâmica. Visor de nível do óleo. Sistema |
Stop Total. Bico com paletas em aço inox para regulagem do jato. Permite várias opções de abertura de |
acordo com a necessidade do trabalho. Gatilho com trava de segurança ou para uso contínuo. Recipiente para |
aplicação de shampoos ou detergentes. Mangueira com trama de aço de alta pressão com rosca. Facilidade na |
conexão com a lança..Comprimento: 7 m com a lança.. Carrinho para transporte: Prático e resistente, |
projetado para acomodar a lança, mangueira e cabo elétrico. Garantia: 1 ano. - JACTO MODELO J7000 - |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A COZINHA PILOTO, REF. AO CONTRATO DE REPASSE |
Nº 0327530-26. (ACERTO CONTÁBIL EMPENHO Nº 5964, CF. CI Nº 102/2014 - SME DE 21/08/2014) - C/C |
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
220,66
1.245,65
UN
0,1800
848,00
10386/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de |
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA |
ATENDER O SEGUIMENTO: EMEI - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
848,00
5,30
KG
160,0000
530,00
10386/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de |
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA |
ATENDER O SEGUIMENTO: EMEI - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
530,00
5,30
KG
100,0000
742,00
10392/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de |
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA |
ATENDER O SEGUIMENTO CRECHE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
742,00
5,30
KG
140,0000
530,00
10392/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de |
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA |
ATENDER O SEGUIMENTO CRECHE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
530,00
5,30
KG
100,0000
275,60
10401/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de |
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - A'DORO - |
PARA ATENDER O SEGUIMENTO: CRECHE - NOSSO NINHO - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
275,60
5,30
KG
52,0000
169,60
10424/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de |
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.- A'DORO - PARA |
ATENDER O SEGUIMENTO: AEE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
169,60
5,30
KG
32,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/11/2014 ATÉ 21/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
8
24
212,00
10425/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de |
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA |
ATENDER O SEGUIMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
212,00
5,30
KG
40,0000
212,00
10425/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de |
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA |
ATENDER O SEGUIMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
212,00
5,30
KG
40,0000
609,50
10426/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de |
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.- A'DORO - PARA |
ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
609,50
5,30
KG
115,0000
530,00
10426/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de |
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.- A'DORO - PARA |
ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
530,00
5,30
KG
100,0000
206,70
10427/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de |
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.- A'DORO - PARA |
ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - APAE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
206,70
5,30
KG
39,0000
752,60
10428/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de |
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA |
ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
752,60
5,30
KG
142,0000
742,00
10428/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de |
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA |
ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
742,00
5,30
KG
140,0000
900,00
10497/000-2014
9086/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AMBIENTAL CLEAN LTDA. - ME
0,00
900,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.446.469/0001-00
0,00
1 - SERVIÇO DE MANEJO DE MORCEGO - MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO |
SERROTE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
900,00
900,00
SV
1,0000
7.622,10
10555/003-2014
7/2014
Pregão Presencial
JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.872.353/0001-96
0,00
1 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: FEMININO LIVRE
278,26
139,13
SV
2,0000
3 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-15 MASCULINO
521,72
130,43
SV
4,0000
2 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-17 MASCULINO
269,56
134,78
SV
2,0000
4 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-13 MASCULINO
352,17
117,39
SV
3,0000
5 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-11 MASCULINO
313,05
104,35
SV
3,0000
6 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-09 MASCULINO
260,88
86,96
SV
3,0000
7 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: VETERANOS MASCULINO
2.028,74
289,82
SV
7,0000
9 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - 2ª |
DIVISÃO - ARBITRAGEM PARA OS CAMPEONATOS DO LOTE 01 - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL E |
LOTE 04 - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - ESPORTES |
1.798,86
299,81
SV
6,0000
8 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - 1ª |
DIVISÃO |
1.798,86
299,81
SV
6,0000
8.459,40
10577/003-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
1 - OLEO DIESEL S10 - PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS |
RECURSO MS-MAC 300.28 FONTE 05 C/C 0903.006.624027-3 CEF - SAÚDE |
8.459,40
2,38
LT
3.547,8100
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/11/2014 ATÉ 21/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
9
24
4.063,28
10578/001-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PARA ABASTECIEMNTO DO VEÍCULO DO SETOR |
DE APOIO ÀS REFERÊCIAS RECURSO MS - MAC 300-28 FONTE 05 - C/C 0903.006.624027-3 CEF - SAÚDE |
4.063,28
2,27
LT
1.789,9900
1.018,34
10580/001-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO SETOR |
DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS MS - MAC 300-28 FONTE 05 - C/C 0903.006.624027-3 - SAÚDE |
1.018,34
2,27
LT
448,6100
1.030,00
10581/001-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO SETOR DE VIGILÂNCIA |
SANITÁRIA RECURSO MS - MAC - VISA 300-08 FONTE 05 - C/C 0903.006.252-4 CEF - SAÚDE |
1.030,00
2,67
LT
385,2500
12.952,81
10611/001-2014
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
58.543.786/0001-73
0,00
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - |
PARA ATENDIMENTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
12.952,81
0,15
M2
87.519,0000
106,00
10621/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. - O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de |
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - PARA ATENDER |
O SEGUIMENTO: INDÍGENAS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO - Marca: A’DORO |
106,00
5,30
KG
20,0000
127,20
10622/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de |
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - PARA ATENDER |
O SEGUIMENTO: QUILOMBOLA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO - Marca: A’DORO |
127,20
5,30
KG
24,0000
0,00
10866/000-2014
9428/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
0,00
115,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.449.871/0002-01
0,00
1 - SERVIÇO DE MECANICA. Limpeza de bicos e limpeza interna de motor - REVISÃO DE 20.000KM DO |
VEÍCULO RENAULT/REVESCAP - PLACA FQS 3985 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 CEF |
- SAÚDE |
115,00
115,00
SV
1,0000
0,00
10876/000-2014
9425/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
0,00
115,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.449.871/0002-01
0,00
1 - SERVIÇO DE MECANICA. Limpeza de bicos e limpeza interna de motor - REVISÃO DE 20.000KM DO |
VEÍCULO RENAULT/REVESCAP - PLACA FSL 5328 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 CEF |
- SAÚDE |
115,00
115,00
SV
1,0000
9.044,00
10976/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão |
conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. |
22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C |
25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
9.044,00
10,64
KG
850,0000
851,20
10977/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão |
conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. |
22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - EJA - |
C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
851,20
10,64
KG
80,0000
851,20
10977/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão |
conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. |
22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - EJA - |
C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
851,20
10,64
KG
80,0000
1.489,60
10978/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão |
conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. |
22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: E.E. MÉDIO - EJA - C/C 25.398-7 BB |
- EDUCAÇÃO |
1.489,60
10,64
KG
140,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/11/2014 ATÉ 21/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
10
24
8.831,20
10979/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão |
conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. |
22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 |
BB - EDUCAÇÃO |
8.831,20
10,64
KG
830,0000
8.831,20
10979/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão |
conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. |
22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 |
BB - EDUCAÇÃO |
8.831,20
10,64
KG
830,0000
372,40
10980/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão |
conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. |
22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C |
25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
372,40
10,64
KG
35,0000
372,40
10980/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão |
conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. |
22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C |
25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
372,40
10,64
KG
35,0000
425,60
10981/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão |
conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. |
22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - PARA O SEGMENTO: QUILOMBOLA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
425,60
10,64
KG
40,0000
212,80
10982/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão |
conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. |
22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - PARA O SEGMENTO: INDÍGENAS - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
212,80
10,64
KG
20,0000
689,00
11026/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme |
portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto |
deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, |
resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar |
de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução |
RDC nº 359 e 360. – A’DORO – PARA O SEGMENTO: CRECHE – C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
689,00
5,30
KG
130,0000
689,00
11026/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme |
portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto |
deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, |
resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar |
de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução |
RDC nº 359 e 360. – A’DORO – PARA O SEGMENTO: CRECHE – C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
689,00
5,30
KG
130,0000
275,60
11027/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado, com registro no SISP, SIF e DIPOA, |
conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: |
O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou |
não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá |
estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; |
Resolução RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA O SEGMENTO: CRECHE - NOSSO NINHO - C/C 24.628-X BB - |
EDUCAÇÃO |
275,60
5,30
KG
52,0000
689,00
11028/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/11/2014 ATÉ 21/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
11
24
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme |
portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto |
deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, |
resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar |
de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução |
RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA O SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
689,00
5,30
KG
130,0000
689,00
11028/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme |
portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto |
deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, |
resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar |
de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução |
RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA O SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
689,00
5,30
KG
130,0000
1.696,00
11029/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme |
portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto |
deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, |
resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar |
de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução |
RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA O SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.696,00
5,30
KG
320,0000
1.590,00
11029/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme |
portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto |
deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, |
resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar |
de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução |
RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA O SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.590,00
5,30
KG
300,0000
206,70
11030/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme |
portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto |
deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, |
resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar |
de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução |
RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA O SEGMENTO: EMEF - APAE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
206,70
5,30
KG
39,0000
609,50
11033/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme |
portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto |
deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, |
resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar |
de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução |
RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA O SEGMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
609,50
5,30
KG
115,0000
530,00
11033/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme |
portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto |
deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, |
resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar |
de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução |
RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA O SEGMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
530,00
5,30
KG
100,0000
0,00
11554/001-2014
10140/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
0,00
600,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.699.468/0001-65
600,00
1 - SUPORTE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO - PARA ATENDER A |
DTRH NA MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO DO PAÇO MUNICIPAL - ADMINISTRAÇÃO |
600,00
HR
4,0000
150,00
0,00
11902/002-2014
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
128,88
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
PARA USO DO GABINETE E DEPENDÊNCIA - GABINETE |
128,88
UN
18,0000
7,16
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/11/2014 ATÉ 21/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
12
24
32.307,22
11979/001-2014
3761/2014
Pregão Presencial
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
11.00.12.361.4.4.90.51.01
J
02.399.201/0001-39
0,00
5 - ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACIÇO E=1 TIJOLO
1.128,20
112,82
M²
10,0000
6 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E= 14CM
5.139,00
51,39
M²
100,0000
17 - 2 INTERRUPTORES DE 1 TECLA EM CAIXA 4'X4' - ELETRODUTO DE POLIETILENO
973,90
97,39
UN
10,0000
4 - ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACIÇO E=1/2 TIJOLO
619,20
61,92
M²
10,0000
7 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E= 19CM
4.796,00
59,95
M²
80,0000
11 - BARRAMENTO DE 30A PARA QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO
344,00
6,88
MT
50,0000
14 - CABO DE 10MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
506,00
5,06
MT
100,0000
15 - CABO DE 16MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
377,00
7,54
MT
50,0000
21 - BOTÃO PARA CAMPAINHA-ELETRODUTO DE POLIETILENO
156,29
156,29
UN
1,0000
3 - ACO CA-50 (A OU B)FYK = 500 MPA - ESTRUTURA DE CONCRETO
978,00
6,52
KG
150,0000
8 - ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM. 15CM
386,60
38,66
M²
10,0000
9 - CABO DE 10MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO
1.555,50
10,37
MT
150,0000
10 - CABO DE 16MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO
839,00
16,78
MT
50,0000
23 - ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO
1.125,70
112,57
UN
10,0000
12 - BARRAMENTO DE 60A PARA QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO
481,50
9,63
MT
50,0000
20 - 3 INTERRUPTORES 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4'X4' - ELETRODUTO POLIETILENO
629,40
125,88
UN
5,0000
24 - BOTÃO DE CAMPAINHA
130,65
8,71
UN
15,0000
2 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E= 9CM
3.106,40
38,83
M²
80,0000
19 - 2 INTERRUPTORES DE 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4'X4' - ELETRODUTO POLIETILENO
1.029,60
102,96
UN
10,0000
22 - BOTÃO PARA CIGARRA-ELETRODUTO DE PVC
129,20
64,60
UN
2,0000
25 - BR-06 CHUVEIRO ACESSIVEL - REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO - EDUCAÇÃO
3.291,88
1.645,94
CJ
2,0000
1 - ACO CA-50 (A OU B)FYK = 500 MPA - FUNDAÇÃO
976,50
6,51
KG
150,0000
13 - BARRAMENTO DE 100A PARA QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO
1.524,00
15,24
MT
100,0000
16 - 2 INTERRUPTORES DE 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CX 4'X4' - ELETRO. AÇO GALV. A QUENTE
1.487,90
148,79
UN
10,0000
18 - 3 INTERRUPTORES DE 1 TECLA EM CAIXA 4'X4' - ELETRODUTO DE POLIETILENO
595,80
119,16
UN
5,0000
18.440,33
11979/002-2014
3761/2014
Pregão Presencial
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
11.00.12.361.4.4.90.51.01
J
02.399.201/0001-39
0,00
6 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL)
604,77
201,59
M³
3,0000
7 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS, INCLUINDO REVESTIMENTOS
46,80
46,80
M³
1,0000
18 - DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A
165,12
41,28
UN
4,0000
26 - CENTRO DE LUZ EM CONDULETE-ELETRODUTO DE PVC - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO FEITA |
PELA DTMRF, BEM COMO ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE |
ENSINO DE REGISTRO/SP - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
1.415,88
117,99
UN
12,0000
5 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL)
221,76
110,88
M³
2,0000
8 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE FUNDAÇÃO (MANUAL)
120,96
60,48
M³
2,0000
16 - DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A 1X30A
59,94
9,99
UN
6,0000
2 - CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK = 20 MPA - ESTRUTURA DE CONCRETO
326,25
326,25
M³
1,0000
9 - DEMOLIÇÃO DE FORRO DE ESTUQUE OU MADEIRA, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO
4,83
1,61
M²
3,0000
17 - DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A
168,00
33,60
UN
5,0000
20 - CIGARRA - ELETRODUTO DE POLIETILENO
118,83
118,83
UN
1,0000
25 - CENTRO DE LUZ EM CONDULETE-ELETRODUTO DE POLIETILENO
4.879,20
101,65
UN
48,0000
1 - CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK = 20 MPA - FUNDAÇÃO
326,25
326,25
M3
1,0000
3 - CHAPISCO
970,05
6,69
M²
145,0000
10 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA/GESSO EM FORRO E PAREDES
11,34
5,67
M²
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/11/2014 ATÉ 21/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
13
24
11 - DEMOLIÇÃO DE REVEISTIMENTO DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCLUINDO ARG |
ASSENTAMENTO |
8,50
8,50
M²
1,0000
12 - DEMOLIÇÃO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO
131,03
131,03
M³
1,0000
13 - DEMOLIÇÃO PISO GRANIL LADR HID/CER CACOS INCLUSIVE BASE
15,88
15,88
M²
1,0000
14 - CABO DE 4MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO
804,96
4,68
MT
172,0000
15 - CABO DE 6MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO
1.109,68
5,72
MT
194,0000
19 - CIGARRA TIPO FABRICA
129,82
64,91
UN
2,0000
21 - CIGARRA PARA CHAMADA DE AULA-ELETRODUTO DE PVC
198,86
99,43
UN
2,0000
4 - CERAMICA ESMALTADA 20X20CM
2.348,16
48,92
M²
48,0000
22 - CHUVEIRO ELETRICO COM RESISTENCIA BLINDADA
1.558,25
311,65
UN
5,0000
23 - CHUVEIRO SIMPLES COM ARTICULAÇÃO, LATÃO CROMADO DN 15MM (1/2')
890,61
127,23
UN
7,0000
24 - CHUVEIRO ANTIVANDALISMO
1.804,60
451,15
UN
4,0000
36.326,36
11979/003-2014
3761/2014
Pregão Presencial
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
11.00.12.361.4.4.90.51.01
J
02.399.201/0001-39
0,00
10 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCLUINDO CONEXÕES
75,20
15,04
MT
5,0000
11 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCLUINDO CONEXÕES
147,84
18,48
MT
8,0000
13 - DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X50A A 1X70A
105,84
17,64
UN
6,0000
22 - INTERRUPTOR DE 1 TECLA - ELETRODUTO DE POLIETILENO
350,46
58,41
UN
6,0000
29 - IL-48 LUMINARIA ABERTA COM REFLETOR E PEND. PARA FLUORESCENTE (2X32W)
1.606,32
200,79
UN
8,0000
30 - IL-69 LUMINARIA COM DIFUSOR TRANSLUCIDO PARA LAMPADAS FLUORESCENTE (2X32W)
3.689,66
141,91
UN
26,0000
33 - ESPELHO DE 4'X2'
60,50
2,42
UN
25,0000
38 - IL-54 LUMINARIA PARA VAPOR DE SODIO 2X150W EM POSTE 6M
3.528,66
1.764,33
UN
2,0000
8 - ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA
475,68
9,91
M²
48,0000
9 - ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO
1.112,25
14,83
M²
75,0000
18 - FIO DE 6MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
494,52
3,17
MT
156,0000
19 - FIO TRANÇADO PARA TELEFONE - PAD.TELEBRÁS
75,46
0,77
MT
98,0000
23 - INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4'X2' - ELETRODUTO POLIETILENO
197,88
65,96
UN
3,0000
28 - IL-47 LUMINARIA ABERTA COM REFLETOR E PEND. PARA FLUORESCENTE (1X32W)
2.012,16
167,68
UN
12,0000
31 - IL-71 LUMINARIA EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLUCIDO PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)
1.993,68
153,36
UN
13,0000
35 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 23W
831,75
11,09
UN
75,0000
3 - FORMA DE MADEIRA MACIÇA - ESTRUTURA DE CONCRETO
163,58
65,43
M²
2,5000
12 - DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X35A A 1X50A
65,00
13,00
UN
5,0000
24 - IL-59 ILUMINAÇÃO PARA PASSAGEM COBERTA E CIRCULAÇÕES-LAMP. FLUORESCENTE COMPACTA |
(1X23W) |
1.432,80
79,60
UN
18,0000
27 - IL-45 LUMINÁRIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)
2.434,32
105,84
UN
23,0000
2 - FORMA DE MADEIRA MACIÇA - FUNDAÇÃO
359,87
65,43
M²
5,5000
5 - LIMPEZA SIMPLES EM CALHAS METALICAS
49,95
1,85
MT
27,0000
14 - ESPELHO 4X4
102,00
6,00
UN
17,0000
15 - FIO DE 1,50MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
486,50
1,39
MT
350,0000
17 - FIO DE 4MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
605,15
2,47
MT
245,0000
20 - INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES EM CX. 4'X2' - ELETROD.AÇO GALV. A QUENTE
745,92
106,56
UN
7,0000
25 - IL-28 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGENCIA
803,60
160,72
UN
5,0000
39 - IL-30 LUMINARIA EM POSTE H=2,50M COM LAMPADA VAPOR SODIO 70W - REFERENTE 1ª MEDIÇÃO - |
EDUCAÇÃO |
1.988,54
994,27
UN
2,0000
4 - EMBOCO
3.835,55
18,71
M²
205,0000
32 - IL-72 LUMINARIA PRISMATICA TRANSP. PARA LAMPADA A VAPOR METALICO (250W)
1.204,88
301,22
UN
4,0000
34 - LAMPADA FLUORESCENTE DE 16W
401,94
6,93
UN
58,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/11/2014 ATÉ 21/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
14
24
36 - LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W
574,00
7,00
UN
82,0000
37 - INTERRUPTOR DE 1 TECLA-ELETRODUTO DE POLIETILENO
262,92
65,73
UN
4,0000
1 - LASTRO DE CONCRETO - 5CM
312,48
21,55
M2
14,5000
6 - LATEX EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA
724,98
8,43
M²
86,0000
7 - ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA
356,40
9,90
M²
36,0000
16 - FIO DE 2,50MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
710,60
1,87
MT
380,0000
21 - INTERRUPTOR DE 1 PARAL. SIMPLES CX 4'X2' - ELETRO. AÇO GALV. A QUENTE
638,20
127,64
UN
5,0000
26 - IL-44 LUMINÁRIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (1X32W)
1.309,32
72,74
UN
18,0000
0,00
12009/001-2014
10543/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
100,84
1 - TAXA DE LACRAÇAO - ESTIMAVITA PARA EVENTUAIS DANOS COM OS VEÍCULOS DA SECRETARIA |
MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
100,84
SV
0,2500
403,86
0,00
12009/002-2014
10543/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
100,84
1 - TAXA DE LACRAÇAO - ESTIMAVITA PARA EVENTUAIS DANOS COM OS VEÍCULOS DA SECRETARIA |
MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
100,84
SV
0,2500
403,86
0,00
12036/000-2014
6184/2014
Pregão Presencial
CARLOS FRANCISCO SOARES 01014502810
0,00
19.665,03
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
11.984.459/0001-93
0,00
1 - SERVIÇO DE SERRALHERIA - REFORMA COMPLETA DE ABRIGO METÁLICO, COM TROCA DE PEÇAS |
DANIFICADAS E PINTURAS. MEDIDA APROXIMADA DOS PONTOS: 2000 X 6000 CM |
5.033,43
1.677,81
SV
3,0000
2 - SERVIÇO DE SERRALHERIA - INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO PARA CAIXILHOS. - VISANDO |
ATENDER A SOLICITAÇÃO FEITA PELA DTMRF, BEM COMO ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES |
ESCOLARES AINDA NÃO ATENDIDAS - C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO |
14.631,60
365,79
M²
40,0000
18.000,00
12072/000-2014
5858/2014
Pregão Presencial
QUALISAN AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. - ME
0,00
18.000,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
15.484.498/0001-82
0,00
1 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO FEITA PELA DTMRF, BEM COMO |
ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES ESCOLARES AINDA NÃO ATENDIDAS - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - |
EDUCAÇÃO |
18.000,00
300,00
SV
60,0000
53.967,61
12126/002-2014
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
53.967,61
04.00.04.123.3.2.90.21.01
J
00.000.000/0492-80
53.967,61
1 - ESTIMATIVA PARA CONTABILIZAÇÃO DOS JUROS SOBRE O REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DO |
MUNICIPIO - C/C 5103-9 BB - SEC. MUN. DE FINANÇAS - COMPETÊNCIA 11/2014 |
53.967,61
1,0000
53.967,61
0,00
12152/001-2014
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
1.958,33
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
1.958,33
39,00
%
50,2100
431,20
12153/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
6 - PORCA. PINO DA MOLA - LINHA FORD PARA USO NO FORD F 12000 L PLACA CDZ 7816 - MANUTENÇÃO |
DE SERVIÇOS MUNICIPAIS |
9,80
9,80
UNI
1,0000
2 - BUCHA. DO MOTOR DE ARRANQUE
29,40
14,70
UN
2,0000
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
73,50
73,50
UN
1,0000
3 - AUTOMATICO DA PARTIDA
254,80
254,80
UN
1,0000
5 - Aquisiçao de: PINO . DA MOLA DIANTEIRA
44,10
44,10
UN
1,0000
1 - TERMINAL BATERIA
19,60
9,80
UN
2,0000
1.259,30
12158/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
2 - DISCO EMBREAGEM
813,40
813,40
UN
1,0000
3 - ROLAMENTO DE EMBREAGEM
196,00
196,00
UN
1,0000
4 - Aquisição de: JUNTA. DE REFRIGERADOR OLEO - LINHA FORD PARA USO NO FORD F 12000 L PLACA |
CDZ 7815 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS |
73,50
73,50
UN
1,0000
1 - RETENTOR DO MOTOR
176,40
176,40
UN
1,0000
1.950,20
12163/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
4 - LUVA CARDAN
372,40
372,40
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/11/2014 ATÉ 21/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
15
24
5 - PONTEIRA CARDAN - LINHA FORD PARA USO NO FORD F 12000 L PLACA CDZ 7814 - MANUTENÇÃO DE |
SERVIÇOS MUNICIPAIS |
249,90
249,90
UN
1,0000
2 - CRUZETA DO CARDAN
441,00
147,00
UN
3,0000
3 - Aquisiçao de: GARFO. DO CARDAN
705,60
352,80
UN
2,0000
1 - ROLAMENTO DO CARDAN
181,30
181,30
UN
1,0000
19.916,00
12181/001-2014
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
2 - CEBOLA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, |
com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); |
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA |
- CEAGESP |
2.562,75
3,35
KG
765,0000
4 - BATATA MONALISA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas |
posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, |
(SARC, ANVISA, Inmetro) - CEAGESP |
6.175,00
2,47
KG
2.500,0000
3 - MAMÃO FORMOSA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões |
de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a |
verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA, com padrões de |
Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro) - CEAGESP |
3.405,00
3,00
KG
1.135,0000
5 - REPOLHO LISO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de |
Embalagem da Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro). - |
CEAGESP - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - C/C 24.628-X BB - |
EDUCAÇÃO |
1.257,75
1,95
KG
645,0000
1 - TOMATE. Suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78); com os |
padrões de embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto |
sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. - |
CEAGESP |
6.515,50
4,15
KG
1.570,0000
3.952,15
12184/001-2014
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
2 - CEBOLA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, |
com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); |
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA |
- CEAGESP |
83,75
3,35
KG
25,0000
4 - BATATA MONALISA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas |
posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, |
(SARC, ANVISA, Inmetro) - CEAGESP |
1.037,40
2,47
KG
420,0000
5 - REPOLHO LISO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de |
Embalagem da Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro) - |
CEAGESP |
390,00
1,95
KG
200,0000
3 - MAMÃO FORMOSA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões |
de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a |
verificação no ato da entrega aos procedimento - CEAGESP |
900,00
3,00
KG
300,0000
1 - TOMATE. Suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78); com os |
padrões de embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro) - CEAGESP |
830,00
4,15
KG
200,0000
6 - Aquisiçao de: ALHOSuas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de |
Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a |
verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - CEAGESP - |
ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X |
BB - EDUCAÇÃO |
711,00
11,85
KG
60,0000
3.055,35
12185/001-2014
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
3 - MAMÃO FORMOSA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões |
de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a |
verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. - CEAGESP |
600,00
3,00
KG
200,0000
4 - BATATA MONALISA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas |
posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, |
(SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos |
determinados pela ANVISA - CEAGESP |
568,10
2,47
KG
230,0000
6 - Aquisiçao de: ALHO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões |
de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a |
verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - CEAGESP - |
ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 24.628-X BB - |
533,25
11,85
KG
45,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/11/2014 ATÉ 21/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
16
24
1 - TOMATE. Suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78); com os |
padrões de embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto |
sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. - |
CEAGESP |
830,00
4,15
KG
200,0000
5 - REPOLHO LISO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de |
Embalagem da Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); |
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela |
ANVISA. - CEAGESP |
390,00
1,95
KG
200,0000
2 - CEBOLA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, |
com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); |
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA |
- CEAGESP |
134,00
3,35
KG
40,0000
1.616,50
12186/001-2014
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
3 - REPOLHO LISO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de |
Embalagem da Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); |
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela |
ANVISA. - CEAGESP |
58,50
1,95
KG
30,0000
1 - TOMATE.Suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78); com os |
padrões de embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto |
sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. - |
CEAGESP |
1.037,50
4,15
KG
250,0000
2 - MAMÃO FORMOSA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões |
de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a |
verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. - CEAGESP |
165,00
3,00
KG
55,0000
4 - Aquisiçao de: ALHO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões |
de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a |
verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - |
ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - APAE - C/C 24.628-X BB - |
EDUCAÇÃO |
355,50
11,85
KG
30,0000
2.384,50
12188/001-2014
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
4 - REPOLHO LISO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de |
Embalagem da Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); |
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela |
ANVISA. - CEAGESP |
156,00
1,95
KG
80,0000
5 - Aquisiçao de: ALHO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões |
de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a |
verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - CEAGESP - |
ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
829,50
11,85
KG
70,0000
3 - BATATA MONALISA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas |
posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, |
(SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos |
determinados pela ANVISA - CEAGESP |
864,50
2,47
KG
350,0000
1 - CEBOLA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, |
com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); |
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA |
- CEAGESP |
234,50
3,35
KG
70,0000
2 - MAMÃO FORMOSA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões |
de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a |
verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. - CEAGESP |
300,00
3,00
KG
100,0000
238,50
12189/001-2014
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
1 - MAMÃO FORMOSA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões |
de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a |
verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. - CEAGESP |
180,00
3,00
KG
60,0000
2 - REPOLHO LISO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de |
Embalagem da Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); |
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela |
ANVISA. - CEAGESP - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: AEE - C/C 24.628-X |
BB - EDUCAÇÃO |
58,50
1,95
KG
30,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/11/2014 ATÉ 21/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
17
24
0,00
12248/000-2014
9426/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
0,00
115,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.449.871/0002-01
0,00
1 - SERVIÇO DE MECANICA. Limpeza de bicos e limpeza interna de motor - Revisão de 20.000 km do veículo |
Renault/Revescap - Placa FQX 8103 do Setor de Apoio as Referencias - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE |
115,00
115,00
SV
1,0000
0,00
12249/010-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
2.452,25
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
2.452,25
24.997,45
SV
0,1000
117,60
12252/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
1 - AQUISIÇÃO: CABO. DE TOMADA DA FORÇA - LINHA FORD PARA USO NO FORD F 12000 L PLACA CDZ |
7814 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS |
117,60
117,60
UN
1,0000
3.825,92
12258/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
5 - EMBUCHAMENTO - JOGO
568,40
568,40
UN
1,0000
7 - BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA
29,40
14,70
PÇ
2,0000
8 - AQUISIÇÃO: BARRA. CURTA DE DIREÇÃO - LINHA FORD PARA USO NO FORD F 1317 L PLACA DBA 9497 |
MANUT. SERV. MUNICIPAIS |
568,40
568,40
PÇ
1,0000
2 - RETENTOR RODA DIANTEIRA
49,00
24,50
UN
2,0000
4 - Aquisição de: PNEU. 9.00X20
2.156,00
1.078,00
UN
2,0000
6 - BICO DE ENGRAXAR
11,76
1,96
UN
6,0000
3 - CUPILHA
11,76
1,96
UN
6,0000
1 - Aquisiçao de: ROLAMENTO. RODA DIANTEIRA INTERNO
431,20
215,60
UN
2,0000
520,38
12261/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
1 - Aquisição de: SENSOR. FILTRO RACOR
142,10
142,10
UN
1,0000
3 - PARAFUSO. TRASEIRO
333,20
83,30
PÇ
4,0000
2 - CINTA PLASTICA
5,88
0,98
PÇ
6,0000
4 - PARAFUSO. COMPLETO - LINHA VOLKSWAGEM VW 13.180 PLACA DBA 9465 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS
39,20
4,90
UN
8,0000
690,90
12265/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
1 - BATERIA 150 AMPERES - LINHA VOLKSWAGEM VW 11.140 PLACA BFG 1626 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS
690,90
690,90
UN
1,0000
900,00
12354/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
2 - SERVIÇO. DE TROCA DO GARFO DO CARDAN
225,00
75,00
HR
3,0000
3 - SERVIÇO. DE TROCA DE 03 CRUZETA DO CARDAN
150,00
75,00
HR
2,0000
1 - SERVIÇO DE TROCA. PONTEIRA CARDAN
225,00
75,00
HR
3,0000
4 - SERVIÇO DE ALINHAR. DE 02 CARDAN - LINHA FORD - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7814 - |
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS |
300,00
75,00
UN
4,0000
750,00
12356/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
1 - SERVIÇO DE TROCA. DO RETENTOR DO MOTOR
225,00
75,00
HR
3,0000
3 - SERVIÇO. DE TROCA DA JUNTA DO REFRIGERADOR - LINHA FORD - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7815 - |
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS |
225,00
75,00
HR
3,0000
2 - SERVIÇO. DO DISCO DE EMBREAGEM
300,00
75,00
HR
4,0000
450,00
12359/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
1 - SERVIÇO DE TROCA. DO REPARO DA VALVULA
300,00
75,00
HR
4,0000
2 - SERVIÇO. DE TIRAR VAZAMENTO DE AR - LINHA FORD - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7815 - |
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS |
150,00
75,00
HR
2,0000
975,00
12367/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
1 - SERVIÇO DE TROCA. DO SENSOR
150,00
75,00
HR
2,0000
2 - SERVIÇO DE CONSERTO. DO CHICOTE DO MODULO
525,00
75,00
HR
7,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/11/2014 ATÉ 21/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
18
24
3 - SERVIÇO. DE INSTALAR PARA BARRO TRASEIRO - LINHA VOLKSWAGEM - VW 13.180 PLACA DBA 9465 - |
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS |
300,00
75,00
HR
4,0000
0,00
12436/003-2014
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
65.999,91
2 - Varrição diária (segunda a sábado)
14.389,52
MT
436.046,0000
0,03
6 - Raspagem e coleta de material sedimentado em sarjetas e sarjetões.
263,94
M²
7.998,0000
0,03
7 - Capina periódica mensal
5.600,00
M²
40.000,0000
0,14
9 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)
771,40
M²
350,0000
2,20
10 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal |
- COTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SRVÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, |
COMPREENDENDO: VARRIÇÃO, CAPINA, COLETA E AFASTAMENTO DOS RESÍDUOS, PINTURA DE GUIAS |
BRANCAS E AMARELAS DE RUAS E AVENIDAS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE DO ANEXO I - |
TERMO DE REFERÊNCIA - Limpeza e conservação pública - SERV. MUNICIPAIS |
3.860,85
M³
150,0000
25,74
3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)
15.787,92
MT
478.421,6000
0,03
5 - Varrição periódica ( aos domingos)
1.217,58
MT
36.896,4000
0,03
8 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)
10.580,00
M²
20.000,0000
0,53
1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)
5.365,16
MT
162.580,6000
0,03
4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)
8.163,54
MT
247.380,0000
0,03
0,00
12536/003-2014
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
19.795.413/0001-38
585,82
1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S
246,22
SV
1,0000
246,22
2 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTU S - PARA USO DO SESMT - ADMINISTRAÇÃO
339,60
SV
1,0000
339,60
0,00
13081/001-2014
11512/2014
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
928,16
1 - SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA CRECHE DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO
928,16
1,0000
928,16
0,00
13492/001-2014
336/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
28.083,33
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, |
COMPRRENDENDO: LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS e CAMPOS DE FUTEBOL - CONFORME TERMO |
DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL - LIMPEZA PÚBLICA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
28.083,33
M2
169.881,4500
0,17
1.300,00
13635/000-2014
12031/2014
Outros/Não Aplicável
SYLVIO RENATO MURASAWA
0,00
1.300,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
169.483.328-38
0,00
1 - REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, |
HOSPEDAGEM, PEDÁGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS - ESPORTES |
1.300,00
1.300,00
1,0000
0,00
13704/000-2014
12306/2014
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
46,41
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEF JUSCELINO K. DE OLIVEIRA PARA VISITA NA CIDADE DE ITARIRI |
NO DIA 28/10, COM O OBJETIVO DE CONHECER A CIDADE, COSTUMES E CULTURA LOCAL, TEMA DO II |
FESTIVAL DA CIDADANIA, COM SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 19:00h - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO |
13,40
6,70
2,0000
1 - REFEIÇÃO
33,01
33,01
1,0000
0,00
13705/000-2014
12307/2014
Outros/Não Aplicável
VALTER MOREIRA DA SILVA
0,00
79,42
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
104.216.908-01
0,00
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEF JUSCELINO K. DE OLIVEIRA PARA VISITA NA CIDADE DE ITARIRI |
NO DIA 29/10, COM O OBJETIVO DE CONHECER A CIDADE, COSTUMES E CULTURA LOCAL, TEMA DO II |
FESTIVAL DA CIDADANIA, COM SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 21:50h - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - |
EDUCAÇÃO |
13,40
6,70
2,0000
1 - REFEIÇÕES
66,02
33,01
2,0000
0,00
13706/000-2014
12308/2014
Outros/Não Aplicável
ODAIR SILVA DE MORAIS
0,00
79,42
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
802.030.788-53
0,00
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEF JUSCELINO K. DE OLIVEIRA PARA VISITA NA CIDADE DE ITARIRI |
NO DIA 29/10, COM O OBJETIVO DE CONHECER A CIDADE, COSTUMES E CULTURA LOCAL, TEMA DO II |
FESTIVAL DA CIDADANIA, COM SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 21:50h - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - |
EDUCAÇÃO |
13,40
6,70
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/11/2014 ATÉ 21/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
19
24
0,00
13707/000-2014
12309/2014
Outros/Não Aplicável
ELIMAR ANTONIO GABRIEL
0,00
79,42
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
073.619.608-04
0,00
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEF JUSCELINO K. DE OLIVEIRA PARA VISITA NA CIDADE DE ITARIRI |
NO DIA 29/10, COM O OBJETIVO DE CONHECER A CIDADE, COSTUMES E CULTURA LOCAL, TEMA DO II |
FESTIVAL DA CIDADANIA, COM SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 21:50h - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - |
EDUCAÇÃO |
13,40
6,70
2,0000
1.015,53
13764/000-2014
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
211110100
J
02.399.201/0001-39
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 352 NO VALOR DE R$ 29.015,34 (EMP. 11979/1)
1.015,53
1.015,53
1,0000
115,21
13765/000-2014
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
211110100
J
02.399.201/0001-39
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 353 NO VALOR DE R$ 3.291,88 (EMP. 11979/1)
115,21
115,21
1,0000
330,75
13768/000-2014
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
211110100
J
02.399.201/0001-39
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 355 NO VALOR DE R$ 9.450,04 (EMP. 11979/2)
330,75
330,75
1,0000
314,66
13771/000-2014
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
211110100
J
02.399.201/0001-39
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 356 NO VALOR DE R$ 8.990,29 (EMP. 11979/2)
314,66
314,66
1,0000
419,77
13772/000-2014
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
211110100
J
02.399.201/0001-39
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 359 NO VALOR DE R$ 11.993,43 (EMP. 11979/3)
419,77
419,77
1,0000
851,65
13776/000-2014
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
211110100
J
02.399.201/0001-39
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 360 NO VALOR DE R$ 24.332,93 (EMP. 11979/3)
851,65
851,65
1,0000
579,46
13783/000-2014
Outros/Não Aplicável
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT
0,00
0,00
211110100
J
61.106.159/0001-80
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 1681 NO VALOR DE R$ 165.559,19 (EMP. 3554/9)
579,46
579,46
1,0000
712,40
13784/000-2014
Outros/Não Aplicável
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
211110100
J
58.543.786/0001-73
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 602 NO VALOR DE R$ 12.952,81 (EMP. 10611/1)
712,40
712,40
1,0000
99,00
13785/000-2014
Outros/Não Aplicável
AMBIENTAL CLEAN LTDA. - ME
0,00
0,00
211110100
J
04.446.469/0001-00
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 4156 NO VALOR DE R$ 900,00 (EMP. 10497/0)
99,00
99,00
1,0000
947,07
13786/000-2014
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
211110100
J
14.287.654/0001-52
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 234 NO VALOR DE R$ 8.609,73 (EMP. 10774/1)
947,07
947,07
1,0000
114,66
13789/000-2014
Outros/Não Aplicável
CONSTRUGUERRA LTDA
0,00
0,00
211110100
J
10.220.779/0001-04
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 153 NO VALOR DE R$ 3.276,10 (EMP. 6595/1)
114,66
114,66
1,0000
1.980,00
13790/000-2014
Outros/Não Aplicável
QUALISAN AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. - ME
0,00
0,00
211110100
J
15.484.498/0001-82
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 936 NO VALOR DE R$ 18.000,00 (EMP. 12072/0)
1.980,00
1.980,00
1,0000
696,70
13811/000-2014
12484/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VIJAC AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
0,00
696,70
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
09.068.907/0001-67
0,00
1 - PASSAGEM AÉREA SÃO PAULO/BRASILIA
384,01
384,01
SV
1,0000
2 - PASSAGEM AÉREA BRASILIA/SÃO PAULO - REFERENTE VIAGEM À BRASÍLIA/DF PARA PARTICIPAR DE |
SEMINÁRIO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL DA PRAÇA CEU, SENDO IDA NO DIA 01/12/14 E VOLTA NO DIA |
03/12/14 - ASSISTÊNCIA |
312,69
312,69
SV
1,0000
696,70
13813/000-2014
12485/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VIJAC AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
0,00
696,70
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
09.068.907/0001-67
0,00
2 - PASSAGEM AÉREA BRASILIA/SÃO PAULO - PASSAGEM PARA JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ PARA |
PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO NACIONAL DE CAPACITAÇÃO PARA GESTORES E COMUNIDADES DOS CEUS |
- GABINETE |
312,69
312,69
SV
1,0000
1 - PASSAGEM AÉREA SÃO PAULO/BRASILIA
384,01
384,01
SV
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/11/2014 ATÉ 21/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
20
24
3.477,10
13815/000-2014
12455/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VIJAC AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
0,00
3.477,10
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
09.068.907/0001-67
0,00
2 - PASSAGEM AEREA GUARULHOS/SP COM DESTINO MANAUS/AM.. 29/11 ÀS 20:50H CHEGADA 22:38H
1.318,21
1.318,21
UN
1,0000
4 - PASSAGEM AEREA GUARULHOS/SP COM DESTINO PALMAS/TO.. 29/11 ÀS 20:20H CHEGADA 22:55H - PARA |
USO DO CEREST AOS MULTIPLICADORES DO CURSO DE VISAT PROFº SILVIO O.C.C. E PROFª SALETE |
T.R.K. - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
480,49
480,49
UN
1,0000
3 - PASSAGEM AEREA, PALMAS/TO COM DESTINO GUARULHOS/SP. 21/11 ÀS 05:25H CHEGADA 12:15H
600,19
600,19
UN
1,0000
1 - PASSAGEM AEREA MANAUS/AM COM DESTINO GUARULHOS/SP.. 22/11 ÀS 10:10HR CHEGADA 16:10H.
1.078,21
1.078,21
UN
1,0000
46,41
13835/000-2014
2920/2014
Outros/Não Aplicável
EZEIZA BARBOSA STOCKLER
0,00
46,41
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
575.551.926-91
0,00
2 - LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DO DIA MUNDIAL DE TUBERCULOSE |
NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, DIA 24/03/2014, SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 18:00HS - C/C |
624028-1 C.E.F. - ACERTO CONTÁBIL REF. C.I. Nº 346/2014 DE 19/11/2014 |
13,40
6,70
2,0000
1 - REFEIÇÃO
33,01
33,01
1,0000
46,41
13836/000-2014
2921/2014
Outros/Não Aplicável
JANINE PEDROSO SCOLARO
0,00
46,41
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
822.833.629-20
0,00
2 - LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DO DIA MUNDIAL DE TUBERCULOSE |
NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, DIA 24/03/2014, SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 18:00HS - C/C |
624028-1 C.E.F. - ACERTO CONTÁBIL REF. C.I. Nº 346/2014 DE 19/11/2014 |
13,40
6,70
2,0000
1 - REFEIÇÃO
33,01
33,01
1,0000
79,42
13837/000-2014
4839/2014
Outros/Não Aplicável
EZEIZA BARBOSA STOCKLER
0,00
79,42
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
575.551.926-91
0,00
2 - LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO VIII SIMPÓSIO ESTADUAL DE INFLUENZA NO |
CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS - DIA 13/05/2014 SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 21:00HS - C/C |
624028-1 C.E.F. - ACERTO CONTÁBIL REF. C.I. Nº 346/2014 DE 19/11/2014 |
13,40
6,70
2,0000
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
238,26
13838/000-2014
4924/2014
Outros/Não Aplicável
URIO DANTAS PIOKER
0,00
238,26
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
192.854.468-17
0,00
1 - REFEIÇÃO
198,06
33,01
6,0000
2 - LANCHE - VIAGEM A ITU/SP PARA PARTICIPAR DA V OFICINA REGIONAL DE VIGILANCIA E CONTROLE |
SANITÁRIO DE RAIVA - SAÍDA DIA 28/05/2014 AS 05:00HS/RETORNO DIA 30/05/2014 ÀS 21:00HS - C/C |
624028-1 C.E.F. - ACERTO CONTÁBIL REF. C.I. Nº 346/2014 DE 19/11/2014 |
40,20
6,70
6,0000
39,71
13839/000-2014
4921/2014
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
0,00
39,71
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
340.349.398-93
0,00
1 - REFEIÇÕES
33,01
33,01
1,0000
2 - LANCHE - VIAGEM A CAMPINAS/SP, PARA LEVAR A FARMACEUTICA JANINE PEDROSO SCOLARO PARA |
PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA CODIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE ÓBITO - DIA 18/05/2014 SAÍDA A |
12:00HS/RETORNO AS 21:00HS - C/C 624028-1 C.E.F. - ACERTO CONTÁBIL REF. C.I. Nº 346/2014 DE |
19/11/2014 |
6,70
6,70
1,0000
238,26
13840/000-2014
4922/2014
Outros/Não Aplicável
EZEIZA BARBOSA STOCKLER
0,00
238,26
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
575.551.926-91
0,00
1 - REFEIÇÃO
198,06
33,01
6,0000
2 - LANCHE - VIAGEM A ITU/SP, PARA PARTICIPAR DA V OFICINA REGIONAL DE VIGILANCIA E CONTROLE |
DE RAIVA - SAÍDA DIA 28/05/2014 AS 05:00HS/RETORNO DIA 30/05/2014 AS 21:00HS - - C/C 624028-1 |
C.E.F. - ACERTO CONTÁBIL REF. C.I. Nº 346/2014 DE 19/11/2014 |
40,20
6,70
6,0000
79,42
13841/000-2014
5141/2014
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
0,00
79,42
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
101.283.238-41
0,00
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
2 - LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA LVAR FUNCIONÁRIAS EZEIZA BARBOSA STOCKLER E DANIELA |
WELLER CAMPOS PARA PARTICIPAR DO VIII SIMPÓSIO ESTADUAL DE INFLUENZA DIA 13/05/2014 SAÍDA AS |
05:00HS/RETORNO AS 21:00HS - C/C 624028-1 C.E.F. - ACERTO CONTÁBIL REF. C.I. Nº 346/2014 DE |
19/11/2014 |
13,40
6,70
2,0000
403,80
13842/000-2014
5145/2014
Outros/Não Aplicável
JANINE PEDROSO SCOLARO
0,00
403,80
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
822.833.629-20
0,00
1 - REFEIÇÕES
330,10
33,01
10,0000
2 - LANCHES - VIAGEM A CAMPINAS/SP, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE CODIFICAÇÃO DE |
DECLARAÇÃO DE OBITO SAÍDA DIA 18/05/2014 AS 12:00HS/RETORNO DIA 23/05/2014 AS 18:00HS - C/C |
73,70
6,70
11,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/11/2014 ATÉ 21/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
21
24
624028-1 C.E.F. - ACERTO CONTÁBIL REF. C.I. Nº 346/2014 DE 19/11/2014 |
39,71
13843/000-2014
5146/2014
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
0,00
39,71
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
340.349.398-93
0,00
2 - LANCHES - VIAGEM A CAMPINAS/SP PARA BUSCAR A FARMACEUTICA JANINE PEDROSO SCOLARO QUE |
PARTICIPOU DE CAPACITAÇÃO PARA CODIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE ÓBITO DIA 23/05/2014 AS |
10:00HS/RETORNO AS 18:40HS - C/C 624028-1 C.E.F. - ACERTO CONTÁBIL REF. C.I. Nº 346/2014 DE |
19/11/2014 |
6,70
6,70
1,0000
1 - REFEIÇÃO
33,01
33,01
1,0000
125,83
13844/000-2014
5407/2014
Outros/Não Aplicável
FERNANDA CASSIA DIAS
0,00
125,83
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
224.973.468-28
0,00
1 - LANCHE
26,80
6,70
4,0000
2 - REFEIÇÕES - VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE DIRIGENTES DE |
DST/AIDS DO ESTADO DE SÃO PAULO - SAÍDA DIA 07/05/2014 AS 04:30/RETORNO DIA 08/05/2014 AS |
20:00HS - C/C 624023-0 C.E.F. - ACERTO CONTÁBIL REF. C.I. Nº 346/2014 DE 19/11/2014 |
99,03
33,01
3,0000
0,00
13863/000-2014
12328/2014
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
-600,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.05
F
333.258.968-71
0,00
1 - Anulação da Nota nº 13701/0-2014 - MOTIVO: DR INCORRETA
-600,00
-600,00
1,0000
0,00
13864/000-2014
12328/2014
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
600,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.05
F
333.258.968-71
0,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - PARA USO DAS UBS E ESF - PAB - C/C |
624.025-7 CEF - SAÚDE |
600,00
600,00
1,0000
0,00
13865/000-2014
4392/2014
Outros/Não Aplicável
DIMAS RODRIGUES DA SILVA
357,26
357,26
04.00.04.122.3.3.90.93.01
F
297.341.598-52
0,00
1 - DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR, CONFORME DEFERIDO PELA STTCA - PROTOCOLO N° |
4392/2014 - C/C 350-4 CEF |
357,26
357,26
1,0000
0,00
13866/000-2014
12431/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
578,55
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
55.844.229/0003-66
0,00
1 - CAIXA TERMICA - 24 LITROS
404,45
80,89
UN
5,0000
2 - CAIXA TERMICA - 4,7 LITROS - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM SUBSTITUIÇÃO AO |
EMPENHO 10496 QUE FOI ESTORNADO POR ESTAR COM CNPJ DA FILIAL - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE |
174,10
87,05
UN
2,0000
0,00
13867/000-2014
12388/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NOVVARA - UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - ME
77,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
49.205.099/0001-57
0,00
1 - GARRAFA TERMICA - 1 LITRO. DE PRESSÃO (SERV-JATO), COM CORPO, TAMPA E FUNDO DE |
POLIPROPILENO; CAPACIDADE DE 01 LITRO. - PARA USO DO ESF CAPINZAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
77,00
38,50
UN
2,0000
0,00
13868/000-2014
12330/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TECNBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTO |
ELETR |
386,80
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
54.089.404/0001-22
0,00
1 - DISPENSADOR DE SENHAS COMPLETO.. CONTENDO 1 SUPORTE DE FERRO DE APROXIMADAMENTE 1,30M |
PARA BALCÃO OU CHÃO. PLACA RETIRE SUA SENHA, 20.000 SENHAS DE ATENDIMENTO, MODELO BICO DE |
PATO,NA COR A DEFINIR. - PARA USO DE ATENDIMENTO DOS PACIENTES NA FARMÁCIA DO COMPONENTE |
ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (ALTO CUSTO) - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE |
386,80
386,80
KIT
1,0000
0,00
13869/000-2014
12470/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
141,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
1 - BALÃO DE LATEX, CORES DIVERSAS - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA A CAMPANHA |
NACIONAL DE POLIOMELITE E DE SEGUIMENTO DO SARAMPO - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE |
141,00
0,05
UN
3.000,0000
0,00
13870/000-2014
11674/2014
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. - EPP
755,72
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
03.746.990/0001-08
0,00
1 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO SINGLE - SEM AR CONDICIONADO - PARA USO DO CEREST AOS |
PROFISSIONAIS QUE IRÃO PARTICIPAR DO CURSO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR A SER |
REALIZADO NOS DIAS 24/11/2014 À 28/11/2014 - SENDO DUAS PESSOAS DO DIA 22/11/2014 AO DIA |
28/11/2014 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
755,72
53,98
SV
14,0000
0,00
13871/000-2014
11674/2014
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. - EPP
1.889,30
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
03.746.990/0001-08
0,00
1 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO SINGLE - SEM AR CONDICIONADO - PARA USO DO CEREST AOS |
PROFISSIONAIS QUE IRÃO PARTICIPAR DO CURSO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR A SER |
REALIZADO NOS DIAS 24/11/2014 À 28/11/2014 - SENDO SETE PESSOAS DO DIA 24/11/2014 AO DIA |
28/11/2014 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
1.889,30
53,98
SV
35,0000
0,00
13872/000-2014
12515/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
7.896,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
0,00
1 - PRESTAÇÃODE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA.. PARA O |
7.896,00
1.316,00
SV
6,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/11/2014 ATÉ 21/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
22
24
MENOR ELISEU DOS ANJOS JÚNIOR CONFORME PROCESSO FÍSICO Nº 3002640-09.2013.8.26.0441 DO |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - COMARCA DE REGISTRO - 3º VARA. - PARA USO DO |
MENOR ELISEU DOS ANJOS JUNIOR CONFORME PROCESSO FÍSICO Nº 3002640-09.2013.8.26.0441 DO |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - COMARCA DE REGISTRO - 3ª VARA - C/C 624.026-5 |
CEF - SAÚDE |
0,00
13873/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
TB Dalfré - EPP
352,50
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
10.928.193/0001-07
0,00
1 - VENTILADOR DE COLUNA - VENTISOL - VOC NOTOS - 50CM - PARA O CRAS DA VILA NOVA - C/C |
28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
352,50
117,50
UN
3,0000
0,00
13874/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
225,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
0,00
1 - SERVIÇO. DE SOCORRO NO PATIO DA GARAGEM DO MICRO VOLARE - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO |
MICRO VOLARE - DMJ 7732 PERTENCENTE A S.M.E. VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 225,00 - C/C |
14.284-0 BB - SAL EDUC/14 - EDUCAÇÃO |
225,00
75,00
HR
3,0000
0,00
13875/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
60,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
0,00
1 - MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO FORD FIESTA - PLACA CPV 1797 - PERTENCENTE À |
S.M.E. VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 60,00 - C/C 14.284-0 BB - SAL EDUC/14 - EDUCAÇÃO |
60,00
50,00
HR
1,2000
0,00
13876/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
326,34
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
1 - FLANGE BOMBA DE COMBUSTIVEL
147,98
147,98
PÇ
1,0000
2 - REPARO. DA BOMBA COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO FORD FIESTA CPV 1797 - |
PERTENCENTE À S.M.E. VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 326,34 - C/C 361-0 CEF - EDUC/14 - EDUCAÇÃO |
178,36
178,36
UN
1,0000
0,00
13877/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
300,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
0,00
1 - SERVIÇO DE TROCA. CHAPAS ESTABILIZADOR
150,00
75,00
HR
2,0000
2 - SERVIÇO DE TROCA. PARAFUSO AMORTECEDOR
75,00
75,00
HR
1,0000
3 - SERVIÇO. DE TROCA DAS BUCHAS ESTABILIZADOR - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS |
IVECO - PLACA EEF 7998 - PERTENCENTE À S.M.E. VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 300,00 - C/C |
14.284-0 BB - SAL EDUC/14 - EDUCAÇÃO |
75,00
75,00
HR
1,0000
0,00
13878/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
337,06
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
6 - ABRAÇADEIRA. DO ESCAPAMENTO - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS IVECO - PLACA |
EEF 7998 - PERTENCENTE À S.M.E. VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 337,07 - C/C 361-0 CEF - SAL |
EDUC/14 - EDUCAÇÃO |
63,50
63,50
UN
1,0000
1 - PARAFUSO. DO ESTABILIZADOR
39,08
4,89
PÇ
8,0000
4 - BUCHA. DO ESTABILIZADOR
97,70
24,43
UN
4,0000
3 - PORCA. ESTABILIZADOR
3,91
0,49
UNI
8,0000
2 - Aquisição de: CHAPA. ESTABILIZADOR
97,70
24,43
UN
4,0000
5 - PARAFUSO. DO AMORTECEDOR
35,17
17,59
UN
2,0000
0,00
13879/000-2014
3131/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
2.797,45
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
3 - PODA DE ÁRVORES DE MÉDIO PORTE - CONDUÇÃO.
406,00
50,75
SV
8,0000
4 - PODA DE ÁRVORES DE MÉDIO PORTE - MANUTENÇÃO.
426,80
53,35
SV
8,0000
5 - PODA DE ÁRVORES DE PEQUENO PORTE - CONDUÇÃO.
643,50
42,90
SV
15,0000
6 - PODA DE ÁRVORES DE PEQUENO PORTE - MANUTENÇÃO. - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PODA DE |
ÁRVORES NA ZONA URBANA E RURAL - REGISTRO DE PREÇO - PREGÃO PRESENCIAL 043/2014 - DES. |
AGRÁRIO |
822,00
41,10
SV
20,0000
1 - PODA DE ÁRVORES DE GRANDE PORTE - CONDUÇÃO
276,55
55,31
SV
5,0000
2 - PODA DE ÁRVORES DE GRANDE PORTE - MANUTENÇÃO.
222,60
55,65
SV
4,0000
0,00
13880/000-2014
3131/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
5.029,82
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
4 - PODA DE ÁRVORES DE MÉDIO PORTE - MANUTENÇÃO.
1.067,00
53,35
SV
20,0000
5 - PODA DE ÁRVORES DE PEQUENO PORTE - CONDUÇÃO.
815,10
42,90
SV
19,0000
6 - PODA DE ÁRVORES DE PEQUENO PORTE - MANUTENÇÃO. - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PODA DE |
ÁRVORES NA ZONA URBANA E RURAL - REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL 043/2014 - DES. |
575,40
41,10
SV
14,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/11/2014 ATÉ 21/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
23
24
1 - PODA DE ÁRVORES DE GRANDE PORTE - CONDUÇÃO
940,27
55,31
SV
17,0000
2 - PODA DE ÁRVORES DE GRANDE PORTE - MANUTENÇÃO.
667,80
55,65
SV
12,0000
3 - PODA DE ÁRVORES DE MÉDIO PORTE - CONDUÇÃO.
964,25
50,75
SV
19,0000
0,00
13881/000-2014
3131/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
5.721,59
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
3 - PODA DE ÁRVORES DE MÉDIO PORTE - CONDUÇÃO.
1.065,75
50,75
SV
21,0000
1 - PODA DE ÁRVORES DE GRANDE PORTE - CONDUÇÃO
1.050,89
55,31
SV
19,0000
2 - PODA DE ÁRVORES DE GRANDE PORTE - MANUTENÇÃO.
890,40
55,65
SV
16,0000
4 - PODA DE ÁRVORES DE MÉDIO PORTE - MANUTENÇÃO.
1.120,35
53,35
SV
21,0000
5 - PODA DE ÁRVORES DE PEQUENO PORTE - CONDUÇÃO.
772,20
42,90
SV
18,0000
6 - PODA DE ÁRVORES DE PEQUENO PORTE - MANUTENÇÃO. - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PODA DE |
ÁRVORES NA ZONA URBANA E RURAL - REGISTRO DE PREÇO - PREGÃO PRESENCIAL 043/2014 - DES. |
AGRÁRIO |
822,00
41,10
SV
20,0000
0,00
13882/000-2014
3131/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
5.073,55
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
1 - PODA DE ÁRVORES DE MÉDIO PORTE - CONDUÇÃO.
1.979,25
50,75
SV
39,0000
2 - PODA DE ÁRVORES DE MÉDIO PORTE - MANUTENÇÃO. - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PODA DE |
ÁRVORES NA ZONA URBANA E RURAL - REGISTRO DE PREÇO - PREGÃO PRESENCIAL - 043/2014 - GABINETE |
3.094,30
53,35
SV
58,0000
0,00
13883/000-2014
12512/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA |
INDUSTRI |
800,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
45.552.676/0001-26
0,00
1 - LIMPEZA DE CARBURADOR E DESCARBONIZAÇÃO. ROÇADEIRAS - MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS QUE |
ESTÃO NA GARANTIA CONFORME CONTRATO - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
800,00
100,00
SV
8,0000
0,00
13884/000-2014
12512/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA |
INDUSTRI |
1.207,20
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
0,00
1 - BICO GRAXEIRO. ROÇADEIRAS
88,20
9,80
UN
9,0000
5 - FILTRO DE AR . ROÇADEIRA
135,00
15,00
UN
9,0000
3 - REPARO COM VEDAÇÃO. ROÇADEIRA
400,00
50,00
UN
8,0000
2 - VEDAÇÃO DO CARBURADOR E KIT DIAFRAGMA. ROÇADEIRA
320,00
40,00
UN
8,0000
6 - VELA DE IGNIÇAO - MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS QUE ESTÃO NA GARANTIA CONFORME CONTRATO |
- SERVIÇOS MUNICIPAIS |
144,00
16,00
UN
9,0000
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL. ROÇADEIRA
120,00
15,00
UN
8,0000
0,00
13885/000-2014
12405/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
1.200,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
14.849.878/0001-00
0,00
1 - DESCARBONIZAÇAO DE ROÇADEIRA
600,00
60,00
SV
10,0000
2 - LIMPEZA DE CARBURADOR DA ROÇADEIRA - MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS DESTA SECRETARIA - |
SERVIÇOS MUNICIPAIS |
600,00
40,00
SV
15,0000
0,00
13886/000-2014
12450/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GLORINALDA ALVES DA SILVA LOPES - ME
280,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.161.609/0001-05
0,00
1 - CONFECÇAO DE FAIXA DE DIVULGAÇAO. MEDINDO 8M X 0,70, PARA A REALIZAÇÃO DO II SEMINÁRIO |
DO PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. - PARA A REALIZAÇÃO DO II |
SEMINÁRIO DO PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, TAL EVENTO |
OCORRERÁ NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2014 NO ANFITEATRO PROFª VILMA BERTELLI MAEJI, NO |
MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP - C/C 361-0 CEF - EDUC/14 - EDUCAÇÃO |
280,00
280,00
SV
1,0000
0,00
13887/000-2014
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
429,60
0,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
PARA USO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - ESPORTES |
429,60
7,16
UN
60,0000
0,00
13888/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
1.604,16
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO POSTO DE BOMBEIROS DE |
REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
1.604,16
2,67
LT
600,0000
0,00
13889/000-2014
12469/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MAIA & SCANAVINI VEICULOS LTDA.
671,25
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
04.811.273/0001-77
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/11/2014 ATÉ 21/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
24
24
2 - REVISÃO. REVISÃO DOS 20.000KM - SERVIÇO DE REVISÃO COM TROCA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO |
CITROEN/JUMPER PLACA FVR 5834 DO SETOR DE 192 DESTA SECRETARIA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
492,25
179,00
HR
2,7500
1 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO
179,00
179,00
HR
1,0000
0,00
13890/000-2014
12468/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MAIA & SCANAVINI VEICULOS LTDA.
364,27
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
04.811.273/0001-77
0,00
2 - ELEMENTO FILTRANTE
108,43
108,43
UN
1,0000
1 - FILTRO DE OLEO
71,02
71,02
UN
1,0000
3 - CARTUCHO DE FILTRO - SERVIÇO DE REVISÃO COM TROCA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO |
CITROEN/JUMPER PLACA FVR 5834 DO SETOR DE 192 DESTA SECRETARIA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
184,82
184,82
UN
1,0000
0,00
13891/000-2014
12468/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MAIA & SCANAVINI VEICULOS LTDA.
240,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
04.811.273/0001-77
0,00
1 - OLEO DO MOTOR - SERVIÇO DE REVISÃO COM TROCA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CITROEN/JUMPER |
PLACA FVR 5834 DO SETOR DE 192 DESTA SECRETARIA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
240,00
40,00
UN
6,0000
0,00
13892/000-2014
12471/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
350,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
53.960.860/0001-33
0,00
1 - SERVIÇO DE INSERÇAO . SPOT DE 30" SENDO 02 INSERÇÕES/DIA ENTRE OS DIAS 01 A 05 DE |
DEZEMBRO. - PARA USO DO PAM - PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO |
DIA MUNDIAL CONTRA A AIDS E QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 1 E 5 DE DEZEMBRO/2014 - C/C |
624.023-0 CEF - SAÚDE |
350,00
35,00
SV
10,0000
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 26 de Novembro de 2014.
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